Betway官方客服内部审计工作实施办法校审字〔2019〕2号第一章总则第一条为了加强学校内部审计工作,保障学校教育改革和经济活动的顺利进行,根据《中华人民共和国审计法》(中华人民共和国主席令第四十八号)、《审计署关于内部审计工作的规定》(中华人民共和国审计署令第11号),结合我校具体情况,制定本办法。第二条我校内部审计工作为学校的改革和发展服务,促进校内各单位强化内部控制,防范风险,遵守国家财经法规,加强廉政建设,维护学校经济利益,增加教育投入,提高教育资金的使用效益。第三条学校审计处在主管校领导的直接领导下,依据国家法律、法规和政策,以及上级部门和本校的规章制度,独立行使审计监督权,对校内各部门、各单位的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理,实施独立、客观的监督、评价和建议。对主管校领导负责并报告工作。我校审计处在业务上接受国家审计机关和上级教育部门的指导和监督。第二章内部审计机构和审计人员第四条学校应保证审计工作所必须的人员编制,配备专业知识和业务能力适应审计工作需要的人员,并形成合理的专业知识和年龄结构,保持相对稳定。第五条审计人员要恪守职业道德,严守审计纪律,做到应审尽审、凡审
2019-04-15